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- Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas aplicables a cada tipo de impuesto..
- Diferenciar la imposición directa de la imposición indirecta, y precisar los principales tributos que se incluyen en cada una.
- Identificar las características del impuesto.
- Determinar la sujeción al impuesto a partir del domicilio de la entidad.
- Reconocer la normativa aplicable.
- Identificar las características y elementos básicos del IVA.
- Precisar la naturaleza del IRPF.
- Diferenciar los distintos contribuyentes por IRPF en función de su residencia.
Programa
- MÓDULO 1
- Disposiciones generales del ordenamiento tributario.
- Los procedimientos tributarios.
- MÓDULO 2
- Introducción, ámbito espacial, elementos personales, hecho imponible y exenciones.
- El impuesto sobre sociedades y la contabilidad. Elementos temporales del impuesto.
- Amortización. Principios y criterios.
- Arrendamiento financiero, provisiones, reglas de valoración y gastos no deducibles.
- Deducciones de la cuota e incentivos.
- Gestión del impuesto.
- Régimen especial de las empresas de reducida dimensión.
- Introducción a la fiscalidad internacional en el ámbito del impuesto sobre sociedades.
- MÓDULO 3
- Normativa general del IVA.
- La base imponible, deducciones y devoluciones.
- Regímenes especiales de IVA.
- Operaciones internacionales del IVA.
- MÓDULO 4
- Introducción y conceptos básicos.
- Rendimientos del trabajo.
- Actividades económicas.
- Rendimientos de capital.
- Ganancias y pérdidas patrimoniales.
- Base liquidable.
- Cálculo del impuesto.
- Deducciones.
- Obligaciones formales.
- Regímenes transitorios.
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